
老師:我的前會(huì)計(jì),在做賬的時(shí)候, 都沒有分出哪個(gè)是哪個(gè)項(xiàng)目 的,所有的材料人工都是放到一起的,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),我們目前有7個(gè)在做的項(xiàng)目。
答: 你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)有幾百萬的進(jìn)項(xiàng)沒入賬,都是前幾個(gè)月的票,這樣會(huì)帶來哪些風(fēng)險(xiǎn)?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
答: 如果是轉(zhuǎn)票不做認(rèn)證抵扣會(huì)形成滯留票。會(huì)引起稅務(wù)局的注意。




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