
老師 您好 客戶幫我們公司墊付了成本 ,我們只收取對應(yīng)成本對應(yīng)的收入的差額部分 作為收入 怎么做分錄啊
答: 對方替你們墊付的是支付的成本?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!我們公司自己無貨物,別的公司一件代發(fā),客戶付款到第三方平臺,我們只收取利潤部分提現(xiàn)到公戶,成本部分直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,我們按利潤部分確認(rèn)收入還是按全額確認(rèn)收入呢
答: 你好 ;? 那誰開票給客戶的? 供應(yīng)商開票給誰的? 這樣好判斷? ?


陳三歲 追問
2023-11-07 12:34
郭老師 解答
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