
我公司因建賬時預(yù)付款未入賬,造成現(xiàn)在應(yīng)付款帳面數(shù)額大于實際應(yīng)付金額,我把預(yù)付做進(jìn)帳里,這樣調(diào)整對嗎?借應(yīng)付代現(xiàn)金,借現(xiàn)金貸營業(yè)外收入,這里有對賬的數(shù)據(jù)(客戶認(rèn)可)為憑證。對嗎?
答: 您好,這樣不需要通過現(xiàn)金科目過渡處理,直接,借:應(yīng)付賬款,貸;營業(yè)外收入。
老師,我們公司是平臺,我這樣做對嗎?付款時:借預(yù)付帳款,借現(xiàn)金。下單時:借:其他貨幣資金,貸主營業(yè)務(wù)收入,同時借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付帳款。借應(yīng)付帳款,貸:預(yù)付帳款。
答: 您好!可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我現(xiàn)設(shè)應(yīng)付款帳(付信息費),借方科目設(shè)哪個,我那預(yù)付是填的實際預(yù)付借,現(xiàn)金貸.這對嗎?然后應(yīng)付照你那樣記,貸應(yīng)付,借預(yù)付,老師你看對不?
答: 那個信息費。是什么。您是說付了信息費不知道記入什么科目對嗎?


一米月光 追問
2018-02-07 21:57
王雁鳴老師 解答
2018-02-07 21:57
一米月光 追問
2018-02-07 22:02
王雁鳴老師 解答
2018-02-07 22:04