老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

9月份缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少抵扣10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,本來(lái)想在10月份中把10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)去。但是10月份不含稅銷項(xiàng)金額只有40萬(wàn),那我是先不抵扣這個(gè)10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,還是抵扣進(jìn)去,讓它變成留抵稅額。
答: 都可以的??茨銈冏约海闶窍胍欢愡€是不交?
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 您列的式子是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表金額是不含稅的嗎
答: 您好!是的。不含稅。
購(gòu)進(jìn)一批材料,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那材料入帳是不含稅稅價(jià)格是嗎?不含稅17 含稅是20 那材料就應(yīng)該記17的成本是嗎?
請(qǐng)問以前有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,則設(shè)備原值是不含稅的?以前沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,則設(shè)備原值是含稅的?
2月沒有銷項(xiàng),但是有一些進(jìn)項(xiàng)票,那我可以把進(jìn)項(xiàng)先都勾選認(rèn)證了,形成留抵稅額等以后期間再抵扣嗎?
購(gòu)買乙材料10000(不含稅)尚未入庫(kù),未付款,支付購(gòu)買乙材料的運(yùn)費(fèi)1000元(按7%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅


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2023-11-06 09:55
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2023-11-06 09:56
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