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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-05 15:32

你好,實際沒有業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話可以。

學(xué)無止境 追問

2023-11-05 15:53

老師,時間過的太久了也不記得了,那如果是暫估的是管理費用業(yè)務(wù)招待費,到現(xiàn)在沒有發(fā)票可以紅沖嗎

郭老師 解答

2023-11-05 15:56

實際有業(yè)務(wù)的不用調(diào)整,你看一下你支付了沒有

學(xué)無止境 追問

2023-11-05 16:03

銀行存款沒有支付

郭老師 解答

2023-11-05 16:06

借其他應(yīng)付款,
借管理費用負數(shù)

學(xué)無止境 追問

2023-11-05 16:10

老師,可以借管理費用負數(shù) 貸其他應(yīng)付款負數(shù)嗎

學(xué)無止境 追問

2023-11-05 16:12

好的,沖銷暫估成本和沖銷費用都是借其他應(yīng)付款,借管理費用/ 主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)嗎

郭老師 解答

2023-11-05 16:28

對的,是的,是這么做的可以了,你寫的那個

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相關(guān)問題討論
你好,實際沒有業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話可以。
2023-11-05 15:32:46
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,如果出庫了也進行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
同學(xué)你好 這個需要紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做藍字分錄
2023-05-25 14:03:07
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
做到2024年,紅沖之前的借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2024-07-18 18:29:59
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