
增值稅已經(jīng)申報(bào)了也扣款了,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證怎么辦
答: 你好,這個(gè)只能是留著下期繼續(xù)認(rèn)證
上月無銷售,但上月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要填入增值稅申報(bào)表上嗎
答: 你好,需要的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)票指上月開的嗎還是說包括認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票
答: 你好,比如10月份增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)票,是指10月31號(hào)之前單位收到的專用發(fā)票,并且已經(jīng)在勾選平臺(tái)認(rèn)證,如果沒有認(rèn)證,那么就不能作為10月份的增值稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)。

