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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-02 10:16

如果需要更正去年12月購的打印機的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進行分錄:
  1.沖銷原先的固定資產(chǎn)增加和折舊記錄。
  2.重新按照正確的會計科目進行賬務(wù)處理。
  3.調(diào)整以前年度損益。
  4.將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配”科目。
  5.調(diào)整財務(wù)報表中的相關(guān)項目。

心靈 追問

2023-11-02 10:21

每月按時計提折舊了應(yīng)該就不需要了吧,只是要把辦公費改成固定資產(chǎn)

樸老師 解答

2023-11-02 10:28

按月折舊還是折舊的固定資產(chǎn)

心靈 追問

2023-11-02 11:30

有點不明白,折舊是正常的,應(yīng)該折舊不用更改了啊

樸老師 解答

2023-11-02 11:34

同學(xué)你好
辦公費你計入固定資產(chǎn)之后要沖減辦公費
然后固定資產(chǎn)折舊

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相關(guān)問題討論
你好,要做以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤
2020-01-26 22:48:40
你好,對的,盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯處理,在按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)處理前,應(yīng)先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
你好,是的,盤盈固定資產(chǎn)按差錯通過以前年度損益調(diào)整
2021-05-12 11:38:16
固定資產(chǎn)盤盈要通過待處理 財產(chǎn)損益核算
2021-05-10 20:58:41
固定資產(chǎn)一般是不會出現(xiàn)盤盈的,之所以出現(xiàn)盤盈,是因為以前年度出現(xiàn)了重大失誤,忘記入賬,所以視為前期會計差錯在以前年度損益調(diào)整核算。
2020-04-02 08:14:22
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