去年12月購的打印機是以辦公費做賬的,固定資產(chǎn)當(dāng)時有增加,每月有折舊,現(xiàn)在要更正過來,要怎么做分錄,借:固定資產(chǎn) 借:以前年度損益調(diào)整-辦公費 負數(shù) 嗎
心靈
于2023-11-02 10:14 發(fā)布 ??248次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-02 10:16
如果需要更正去年12月購的打印機的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進行分錄:
1.沖銷原先的固定資產(chǎn)增加和折舊記錄。
2.重新按照正確的會計科目進行賬務(wù)處理。
3.調(diào)整以前年度損益。
4.將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配”科目。
5.調(diào)整財務(wù)報表中的相關(guān)項目。
相關(guān)問題討論

你好,要做以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤
2020-01-26 22:48:40

你好,對的,盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯處理,在按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)處理前,應(yīng)先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41

你好,是的,盤盈固定資產(chǎn)按差錯通過以前年度損益調(diào)整
2021-05-12 11:38:16

固定資產(chǎn)盤盈要通過待處理 財產(chǎn)損益核算
2021-05-10 20:58:41

固定資產(chǎn)一般是不會出現(xiàn)盤盈的,之所以出現(xiàn)盤盈,是因為以前年度出現(xiàn)了重大失誤,忘記入賬,所以視為前期會計差錯在以前年度損益調(diào)整核算。
2020-04-02 08:14:22
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