
老師,你好,我們公司是電子廠,老板的錢跟公司的錢混在一起,那應(yīng)該要怎么操作才能使其分的清楚
答: 一定要分開核算的,老板墊付的錢要用其他應(yīng)付款科目核算的,公司的錢用銀行存款科目核算。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前他們?nèi)齻€股東一起開公司,但是他們公司的錢跟個人的錢分不清楚了,怎么理???
答: 你好 分別按股東明細(xì)來做賬 做投資款和墊付的款 這個需要你去理下帳才行

