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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-11-01 22:43

您好
(4)15日,與丁公司簽訂一項銷售合同,合同總價款600萬元,當日收到丁企業(yè)預付的貨款200萬元。
借:銀行存款 200
貸:預收賬款 200
(5)18日,從工商行政管理局了解到,原材料供應商戊公司已經破產,本企業(yè)所欠貨款3萬元無法支付。
借:信用減值損失 3
貸:壞賬準備 3
借;壞賬準備 3
貸;應收賬款 3
(6)25日,宣告分配2018年的現金股利80萬元。
借:利潤分配-應付現金股利 80
貸:應付股利 80
(7)31日,計提本月工資費用40萬元,其中生產人員30萬元,管理人員8萬元,銷售人員2萬元。
借:生產成本 30
借:管理費用 8
借:銷售費用 2
貸;應付職工薪酬 40
(8)31日,借給乙公司一批包裝物,收到乙公司支付的押金5萬元。
借:銀行存款 5
貸:其他應付款 5
(9)31日,計提本月的借款利息。
請問借款本金跟利率是多少?

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您好 (4)15日,與丁公司簽訂一項銷售合同,合同總價款600萬元,當日收到丁企業(yè)預付的貨款200萬元。 借:銀行存款 200 貸:預收賬款 200 (5)18日,從工商行政管理局了解到,原材料供應商戊公司已經破產,本企業(yè)所欠貨款3萬元無法支付。 借:信用減值損失 3 貸:壞賬準備 3 借;壞賬準備 3 貸;應收賬款 3 (6)25日,宣告分配2018年的現金股利80萬元。 借:利潤分配-應付現金股利 80 貸:應付股利 80 (7)31日,計提本月工資費用40萬元,其中生產人員30萬元,管理人員8萬元,銷售人員2萬元。 借:生產成本 30 借:管理費用 8 借:銷售費用 2 貸;應付職工薪酬 40 (8)31日,借給乙公司一批包裝物,收到乙公司支付的押金5萬元。 借:銀行存款 5 貸:其他應付款 5 (9)31日,計提本月的借款利息。 請問借款本金跟利率是多少?
2023-11-01 22:43:43
你好,科目全部設置錯啦 應該是 應交稅費——應交增值稅——銷項 【三級科目在這里的】
2020-01-09 10:37:23
你好 (1)2022年4月甲公司購入設備,安裝某生產線。該設備購買價格為1000萬元,增值稅稅額為130萬元,支付保險費6萬元,運雜費4萬元。 借:在建工程 1000萬%2B6萬%2B4萬?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)130萬,??貸:銀行存款等科目 1140萬 (2)該生產線安裝期間,領用生產用原材料的實際成本為100萬元,發(fā)生安裝工人薪酬20萬 借:在建工程? 120萬,貸:原材料 100萬,應付職工薪酬 20萬 (3)2022年6月該生產線已達到預定可使用狀態(tài)。 借:固定資產 1130萬,貸:在建工程 1130萬
2022-12-11 10:50:51
同學你好 做分錄對吧
2023-12-12 14:58:51
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2024-05-13 08:27:13
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