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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-01 11:13

治你,紅字沖回10月暫估收入分錄,按發(fā)票金額重新做賬

小林老師 解答

2023-11-01 11:13

您好,紅字沖回10月暫估收入分錄,按發(fā)票金額重新做賬

東莞會計仔阿卓 追問

2023-11-01 11:34

10月的暫估分錄我們系統(tǒng)(SAP)是沒有暫估這個明細科目的又該怎么處理

小林老師 解答

2023-11-01 11:42

您好,那您10月的分錄是?

東莞會計仔阿卓 追問

2023-11-01 11:57

借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項 這樣子正常做然后申報10月增值稅的時候把這收入填入未開票收入。11月補開10月租金發(fā)票然后申報11月增值稅的時候再更正10月申報的未開票收入為0或者11月申報里填表3(不動產(chǎn)扣除明細扣除10月的不開票收入)那個方法合理

小林老師 解答

2023-11-01 12:26

那您紅字沖回這個分錄,再重新做賬

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2023-11-01 11:13:21
學(xué)員朋友您好,租賃開始日是什么時候?
2023-11-08 14:21:05
您好 請問您現(xiàn)在做幾月份的會計分錄?10月份外開票收入有沒有寫分錄
2019-12-06 08:45:16
您好,是出租什么收到的租金
2022-01-11 12:54:18
您好!您現(xiàn)在借:管理費用-租金(本月的租金+10月的租金)預(yù)付賬款(剩余的租金) 貸:其他應(yīng)付款-老板。
2016-11-10 16:55:14
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