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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-05 11:08

你好,你可以現(xiàn)在做補結(jié)轉(zhuǎn)

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-02-05 11:21

在1月份做補結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 11:27

你好,是的,在發(fā)行的 時候補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-02-05 11:29

在12月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目是平的     轉(zhuǎn)到未交增值稅下邊了

鄒老師 解答

2018-02-05 11:31

你好,你不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅嗎?說明當(dāng)時已經(jīng) 結(jié)轉(zhuǎn),就不需要補結(jié)轉(zhuǎn)的

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-02-05 11:35

結(jié)轉(zhuǎn)的時候我是直接借 應(yīng)交稅費--應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅     
 
是不是應(yīng)該  借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 
 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2018-02-05 13:18

你好,,你當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的 
不需要做調(diào)整

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你好,你可以現(xiàn)在做補結(jié)轉(zhuǎn)
2018-02-05 11:08:57
就是用銷項稅額減去進項稅額后的余額(即應(yīng)納增值稅稅額),做分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-12-28 09:35:08
您好 加計進項稅扣除 實際抵減的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
2019-05-20 09:10:12
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后留抵就行
2019-06-03 15:05:48
你好 可以這么做的,
2021-05-30 11:52:00
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