
我們單位開票清單有個(gè)物品稅率錯(cuò)了稅率比正確的小,發(fā)票上無(wú)打印稅率,月底也沒發(fā)票了,只能抄報(bào)稅然后報(bào)稅后才能申請(qǐng),請(qǐng)問老師這種情況只能按錯(cuò)誤的報(bào)稅,后期怎么做?
答: 可以作廢了,次月重新開具發(fā)票。 不作廢的話按錯(cuò)誤稅率申報(bào),次月開具紅字發(fā)票后再開具正確的發(fā)票。
老師4月份的時(shí)候我們有張發(fā)票開錯(cuò)了不能申報(bào)增值稅,然后我們稅務(wù)局讓按正常的稅率開了一張發(fā)票,在未開票的部分申報(bào)的,然后5月份開票了,這個(gè)應(yīng)該怎么申報(bào)
答: 您好,那您現(xiàn)在是把原來(lái)錯(cuò)誤的發(fā)票紅沖了是嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月發(fā)票稅率開錯(cuò),這個(gè)月開紅字發(fā)票沖錯(cuò)誤的,然后再開正確稅率,可以不?對(duì)下月申報(bào)什么影響嗎,
答: 可以的 報(bào)稅安正確的申報(bào)就可以

