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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-02-04 22:09

這是入庫沒有暫估造成的,編制如下分錄即可: 
借:庫存商品 
貸:應付賬款

曹宇 追問

2018-02-05 06:12

老師,只有負數金額,沒有數量,這是歷史遺留問題,公司不打算買賣那個品了,您做的這個分錄,不行呀,我都不知掛誰家,而且金額是負數,數量為零,進銷存沒法錄數量啊

方亮老師 解答

2018-02-05 08:18

編制如下調整分錄: 
1、借:庫存商品 
貸:待處理財產損溢 
2、借:待處理財產損溢 
貸:管理費用

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老師,只有負數金額,沒有數量,這是歷史遺留問題,公司不打算買賣那個品了,您做的這個分錄,不行呀,我都不知掛誰家,而且金額是負數,數量為零,進銷存沒法錄數量啊
2018-02-05 06:12:32
這個用尾差調整就可以了,只調整金額,不調整數量
2022-02-20 22:20:24
同學你好 一、首先要把數量調成正確的。 二、根據正確的收發(fā)存,計算出期末應結存金額,然后進行結轉調整。
2022-12-07 22:59:56
你好你去查下啥情況,是不是之前多結轉成本,還是啥?先查原因再去調
2021-07-12 10:54:32
你好,你所指的成本具體是什么科目?
2019-12-13 15:27:07
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