老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專(zhuān)區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱(chēng)之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

增值稅納稅申報(bào)附列資料中,什么叫防偽稅控開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
答: 就是使用稅控盤(pán)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中 開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票 銷(xiāo)售額是稅控機(jī)上開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額嗎
答: 你好,是不含稅的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2.華永公司于2008年1月成立,為增值稅-般納稅人,增值稅納稅期為一個(gè)月,使用防偽稅控系統(tǒng)。2022年6月留抵扣稅額為3000元,7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)銷(xiāo)售電子產(chǎn)品700000元,開(kāi)具防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票15份。銷(xiāo)售食用植物油500000元,其中:開(kāi)具防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票6份,銷(xiāo)售額為300000元,開(kāi)具普通發(fā)票18份,不含稅銷(xiāo)售額為200000元。 (2)提供加工勞務(wù)收入400000元,開(kāi)具防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票18份。1)計(jì)算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額;(2)填報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表及其附列資料。
答: 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅的計(jì)算是700000*13%%2B500000*9%%2B400000*13% 計(jì)算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅-3000
增值稅納稅表一中防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)包不包括當(dāng)月開(kāi)具的紅字發(fā)票?
增值稅納稅表一中防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)包不包括當(dāng)月開(kāi)具的紅字發(fā)票?
增值稅納稅表一中防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)包不包括當(dāng)月開(kāi)具的紅字發(fā)票?

