
老師,請(qǐng)問(wèn)下行政單位購(gòu)買(mǎi)測(cè)溫儀,去年在往來(lái)款中開(kāi)支,記借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。未記入固定資產(chǎn)。今年審計(jì)后要求補(bǔ)記入固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎么出會(huì)計(jì)分錄。
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
行政單位其他收入掛往來(lái)款。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。上交國(guó)庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 這個(gè)錢(qián)要上交國(guó)庫(kù)的話(huà),你應(yīng)該是貸應(yīng)交財(cái)政款,而不是貸其他應(yīng)付款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,行政單位去年一筆業(yè)務(wù)本應(yīng)該借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:銀行存款.卻做成了借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。本年度如何調(diào)賬
答: 你好 借累計(jì)盈余 貸 :其他應(yīng)付款

