
負債表上存貨是負數(shù)、怎么辦、原材料購進的就那么多、總公司讓我們做個研發(fā)支出的賬務、貸方是原材料、導致了存貨是負數(shù)研發(fā)支出的金額比較大、一沖就成負數(shù)了怎么辦
答: 您好,建議可以先暫估處理,借:原材料 ,貸;應付賬款-暫估款。
金老師,繼續(xù)上個問題有些供應商是,但有些供應商不是,對于不是的,會計分錄這么做有問題嗎?或者是該怎么做更好?付款了借應付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領料單票來了借原材料負數(shù) 貸應付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料
答: 可以的,這樣做就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月進庫某材料不含稅10萬元,上月銷售該材料,賣價12萬元,庫存余額就出現(xiàn)負數(shù)了,怎么辦??賣出材料不是應該比我進價貴嗎?庫存出現(xiàn)負數(shù)了,怎么辦啊??
答: 你好,你購進10萬,如果全部銷售了,成本也是10萬啊,不會因為你銷售是12萬,成本就變成了12萬的





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