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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-03 09:47

你好,按不含稅金額做暫估的 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目 
付款就 借;應付賬款  貸;銀行存款

天天向上 追問

2018-02-03 10:22

我付的款是含稅的,暫估時沒記進項稅,如何和對方對賬,你想過了嗎 
比如進材料不含稅100元,而我付的款是117元,暫估時借材料100,貸應付-暫估100,那我和供應商對賬時差17元呢,你說分錄怎么寫好啊

鄒老師 解答

2018-02-03 10:28

付款這樣處理 借;應付賬款或預付賬款  貸;銀行存款 117 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 100   
核對你會考慮暫估的影響,核對是按117核對,而不是100

天天向上 追問

2018-02-03 10:35

實際中都是沖減應付的,例如上月付了117元給供應商,做分錄借應付117,貸銀行117,本月收到材料,但未收到發(fā)票,你說怎么樣寫這個暫估的分錄啊,你的意思是借材料-暫估100,預付-暫估17,貸應付-暫估117,下月再按這個全部沖回啊  ,

鄒老師 解答

2018-02-03 10:41

你好,暫估是按100入賬,不需要對稅款部分做暫估的

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你好,按不含稅金額做暫估的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 付款就 借;應付賬款 貸;銀行存款
2018-02-03 09:47:56
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,原材料暫估入庫,進項稅是不需要做暫估入庫處理的
2020-06-04 11:54:58
不需要暫估稅金
2016-01-28 11:07:47
你好,原材料暫估時不含進項稅,稅額不能暫估
2020-04-09 17:18:47
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