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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-02-02 20:49

您好,一般情況下,可以根據(jù)預(yù)算的凈利潤來計算,假設(shè)其他成本費(fèi)用都可以抵扣增值稅,則利潤總額=3000*1%/(1-25%)=40萬美元,相當(dāng)于增值額是40萬美元,應(yīng)該交的增值稅是,40萬美元*增值稅率。

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您好,一般情況下,可以根據(jù)預(yù)算的凈利潤來計算,假設(shè)其他成本費(fèi)用都可以抵扣增值稅,則利潤總額=3000*1%/(1-25%)=40萬美元,相當(dāng)于增值額是40萬美元,應(yīng)該交的增值稅是,40萬美元*增值稅率。
2018-02-02 20:49:13
銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出=營業(yè)收入*稅負(fù) 根據(jù)等式可計算進(jìn)項或銷項
2019-04-28 19:58:15
你好,給出了銷項稅額,就可以計算不含稅收入,與稅負(fù)沒有關(guān)系啊 不含稅收入=銷項稅額/稅率
2018-08-27 20:23:39
您好 進(jìn)項大于銷項的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-03-19 11:56:18
您好,是否是稅率原因或者沒考慮進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
2020-09-26 15:16:10
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