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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-02-02 13:04

借   原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸  預(yù)付賬款

~~~ 追問

2018-02-02 13:08

~我那樣寫對不對?

張艷老師 解答

2018-02-02 13:15

您那樣做的話,會造成材料的庫存量為負(fù)數(shù),因?yàn)殇N售量大于庫存數(shù)量。

~~~ 追問

2018-02-02 13:23

但是之前那個會計(jì)沒有認(rèn)證但是錢給過了時做的是借應(yīng)付貸銀行   認(rèn)證時借原材料貸應(yīng)付。對嗎?

張艷老師 解答

2018-02-02 13:32

這樣太麻煩了,還是我給您的分錄簡單些。

~~~ 追問

2018-02-02 13:33

是的,但是現(xiàn)在問題是有一大部分是之前會計(jì)做的那些票都是這樣做的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,?

張艷老師 解答

2018-02-02 13:36

建議就還按老辦法記賬吧。要不有的科目會銷不掉的。以后再采購時就按上面的分錄做。

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借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 預(yù)付賬款
2018-02-02 13:04:38
你好,你的意思發(fā)票先做賬不認(rèn)證?借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
2018-10-10 14:58:46
您好宋老師!非常感謝!
2017-12-01 15:38:26
如果你貨物到了,發(fā)票到了,沒有認(rèn)證的話,可以吧稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2018-12-29 14:14:14
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
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