
快帳里面的應(yīng)交增值稅比國稅申報系統(tǒng)少了0.01,怎么寫分錄填平呢?
答: 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 0.01
金稅三期里的本期應(yīng)納增值稅比財務(wù)系統(tǒng)里少0.01賬上怎么處理呢
答: 四舍五入的差異嗎,你看一下能調(diào)整銷售額吧。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬面上的增值稅比網(wǎng)上申報增值稅少0.01,怎么做分錄調(diào)賬?
答: 你好,按申報表上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)來調(diào)整賬務(wù): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(做憑證時此科目計入貸方為-0.01元) 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.01元。
增值稅申報系統(tǒng)的銷項額比帳套里面的增值稅銷項額多了3.18元,這個3.18元我在帳套里面怎么調(diào)帳呀?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
我在申報增值稅時,賬上應(yīng)交增值稅比實際應(yīng)交增值稅差了1分錢 這個怎么做分錄呢,能保持和系統(tǒng)上數(shù)據(jù)一致呢

