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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-02-01 16:32

是不是銷售后沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品科目造成的庫存虛高?

追問

2018-02-01 16:33

不是,是庫存暫估一直沒下賬

追問

2018-02-01 16:37

請問老師,現(xiàn)在有什么辦法去處理掉這些庫存

方亮老師 解答

2018-02-01 16:38

“暫估的賬務(wù)處理是:借 庫存商品,貸應(yīng)付賬款”,這是您的原話,這不是已經(jīng)下賬了嗎?

追問

2018-02-01 16:40

這是虛增庫存商品了,而不是下賬

方亮老師 解答

2018-02-01 16:44

您的意思是沒有購進業(yè)務(wù),你們單位瞎編的此筆分錄對嗎:借 庫存商品,貸應(yīng)付賬款

追問

2018-02-01 17:05

不能說是瞎編,是暫估??!是購進稅票沒有到的情況下,做個暫估

方亮老師 解答

2018-02-01 17:09

是不是實際已經(jīng)收到貨物,但是發(fā)票沒有收到的情況下編制的此筆分錄:借 庫存商品,貸應(yīng)付賬款?

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是不是銷售后沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品科目造成的庫存虛高?
2018-02-01 16:32:05
你好 你這個分錄沒問題的呀 思路很清楚的呀
2024-01-31 09:24:43
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
嗯,直接這樣做就行了,但是你得有發(fā)票,要做賬稅前扣除的
2019-12-23 15:32:09
你好? 你買來入庫直接做 :借 庫存商品 進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款? ??
2021-01-05 20:50:09
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