老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預算要是跟 問
年底需做預算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預算。 決算與預算差異太大有審計風險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答

航天服務費抵減稅額之后如何填制會計分錄
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
1、稅務風險管理服務費(一年),會計分錄? 2、中介報稅服務費(一年),會計分錄?
答: 你好 有發(fā)票的話按期分攤費用 借方預付賬款貸方銀行 借方管理費用貸方預付賬款 兩個分錄一樣 或者你如果金額不大 有發(fā)票的話 直接做借方管理費用-服務費貸方銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會議服務費做會計分錄?
答: 借管理費用 會議費 貸其他應付款


有有 追問
2018-02-01 16:56
鄒老師 解答
2018-02-01 16:56