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有耐心的老師
于2023-10-20 23:28 發(fā)布 ??329次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-10-20 23:30
同學您好,借:預收賬款,貸:應收賬款
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您好應收和預收合并后,資產(chǎn)總額發(fā)生了很大變化,因為一部分應收和預收抵消了,應該怎么做正確呢
答: 同學您好,借:預收賬款,貸:應收賬款
老師 我有 預收預付的金額 要合并到應收應付里面 怎么和呢
答: 你好!你是指的資產(chǎn)負債表還是賬面?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,合并報表應收應付抵消連續(xù)編制時,第二年抵消的應收應付是本期實際發(fā)生數(shù)還是本期的年末數(shù)?
答: 第二年抵消的應收應付是本期的年末數(shù)
老師,我的應收應付預收預付合并科目之后資產(chǎn)最后是負的,請問正常嗎
討論
老師,您好。請問合并報表時,公司與100%子公司之間合并抵消怎么處理,主要是應收應付,預收預付?
您好預收賬款已經(jīng)開發(fā)票了,為“0”余額,年底還做預收和應收合并不?
應收 借方 50萬預收 借方 50萬全部合并至預收結(jié)果是多少呢
我新建賬時,把應收和預收合并后,報表是平的,但是資產(chǎn)和負債 同時減少了,是對的嗎
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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