請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資,計(jì)算機(jī)軟 問(wèn)
那個(gè)需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問(wèn)
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購(gòu)發(fā)票了 答
工廠工廠餐費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問(wèn)
不可以,也可能算虛開。 一般納稅人開票給小規(guī)模,僅走發(fā)票流程,沒(méi)實(shí)際貨物,無(wú)法解決小規(guī)模無(wú)庫(kù)存問(wèn)題,還會(huì)讓其賬實(shí)不符; 若雙方無(wú)真實(shí)交易,或發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符,就違反發(fā)票管理辦法,可能被認(rèn)定為虛開,面臨處罰。 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的,具體的什么問(wèn)題? 答

上個(gè)月開的增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),是需要先把上個(gè)月的稅款繳納才能領(lǐng)票沖紅,這個(gè)月再開上個(gè)月的相同金額,這個(gè)月是不是就不用交稅了
答: 是的啊,不用的
老師您好!上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票,又重新開了專票。但是稅款是上個(gè)月交了。根據(jù)新開出來(lái)的發(fā)票做賬,把上個(gè)月的分錄做紅沖。請(qǐng)問(wèn)稅款的分錄如果做紅沖話,錢上個(gè)月就從銀行出去了,又做紅沖,合理不?如果做了紅沖,是不是把上稅票加上這個(gè)月開的發(fā)票一起在這個(gè)月入賬?
答: 紅票收入沖減這個(gè)月收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上個(gè)月在國(guó)稅代開的專用發(fā)票,這個(gè)月要開紅字發(fā)票需要先交稅后才能開紅字嗎?是不是申報(bào)了稅,就要交稅后才能開紅字?還是說(shuō)沒(méi)有申報(bào)增值稅就可以不用交稅后直接開紅字
答: 你好,發(fā)票需要先申報(bào)交稅,開紅字,退稅
上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月還沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在開紅字發(fā)票能紅沖上個(gè)月的銷項(xiàng)稅嗎,紅沖完了就不用交稅了嗎
老師,上月發(fā)票開錯(cuò),這個(gè)月紅沖了,那這個(gè)月報(bào)稅需要繳納上月開錯(cuò)的發(fā)票的增值稅嗎
老師?上個(gè)月紅沖2022年10月的銷售發(fā)票了,上個(gè)月有開票,相抵后增值稅是負(fù)數(shù),那這個(gè)月是不是就是不用繳納增值稅了
老師請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開錯(cuò)了專票 然后這個(gè)月開了紅字發(fā)票 怎么申報(bào)增值稅呢 還是上個(gè)月開錯(cuò)的還是要交稅
上個(gè)月專用發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月要重新開,是要先紅沖再開發(fā)票呢還是可以先開發(fā)票再去紅沖,因?yàn)榘l(fā)票數(shù)量不夠





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