
老師,上年度有筆分錄做錯(cuò)了,正確分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。結(jié)果做成了借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款。我本年度怎么調(diào)賬
答: 你好!差錯(cuò)更正:借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2017年12月有個(gè)分錄做錯(cuò)了,借方科目當(dāng)時(shí)沒注意放錯(cuò)了,做成了借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款;本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,我要在2018年1月調(diào)賬,我是把這個(gè)分錄做紅字,然后再做一筆正確的嗎?或者是不是可以做借:庫(kù)存現(xiàn)金:紅字,借:管理費(fèi)用??缒昕梢?/p>
答: 你好,應(yīng)當(dāng)做這個(gè)調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,上年度我做管理費(fèi)用多做了300元,正確的分錄應(yīng)該是應(yīng)付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費(fèi)300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整-300借應(yīng)付賬款


我是Lynn 追問
2018-01-31 21:54
老江老師 解答
2018-01-31 21:59
我是Lynn 追問
2018-01-31 22:03
老江老師 解答
2018-01-31 22:04
我是Lynn 追問
2018-01-31 22:16
老江老師 解答
2018-01-31 22:18