老師,我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收 問(wèn)
您好,入賬,匯算清繳調(diào)增處理 答
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問(wèn)
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師,我們構(gòu)建新廠房用于新廠房的環(huán)評(píng)測(cè)試費(fèi)用,這 問(wèn)
同學(xué),你好 在建工程 答
老師,就是記賬的時(shí)候 是不是 損益類(lèi)的科目直 問(wèn)
您好,一般都是紅沖,在相同的方向紅沖 答
我公司去年剛成立,成立時(shí)填寫(xiě)從業(yè)人數(shù)為:2人(1人為 問(wèn)
退休這個(gè)人有工資嗎?如果是的話(huà),填寫(xiě)退休這個(gè)人的工資,這個(gè)監(jiān)事在你單位有沒(méi)有工作沒(méi)有的話(huà)就不要填寫(xiě)了。 答

發(fā)給國(guó)外產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,客戶(hù)直接扣了1萬(wàn)美金,這個(gè)損失怎么做賬?
答: 同學(xué),你好,產(chǎn)品因質(zhì)量扣款需要沖銷(xiāo)之前確認(rèn)的收入。 產(chǎn)品因質(zhì)量扣款的賬務(wù)處理是(該處理未包含銷(xiāo)項(xiàng)稅,如有,一并沖減), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 1萬(wàn)
因質(zhì)量問(wèn)題外國(guó)客戶(hù)少付美金怎么做賬?報(bào)關(guān)單上是9000美金,客戶(hù)付8000美金怎么弄啊
答: 同學(xué),你好 直接按銷(xiāo)售折讓處理,即沖減原記賬收入,如果原已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票的,需要開(kāi)具紅字發(fā)票并按折讓后金額重新開(kāi)具。 收入:執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,直接在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)年的收入;執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)則需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整上年度收入,非資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的,直接沖減當(dāng)年度收入。 退稅:按折讓后的實(shí)際金額申請(qǐng)退稅。如果已經(jīng)申請(qǐng)退稅的,外貿(mào)企業(yè)需要把差額退回,生產(chǎn)企業(yè)則按差額沖減原免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)(對(duì)于沖減當(dāng)期免抵退數(shù)據(jù)不足沖減的,對(duì)不足沖減的部分應(yīng)補(bǔ)繳原已經(jīng)退稅的稅款) 增值稅:少收匯部分需要改為免稅銷(xiāo)售額申報(bào)(外貿(mào)企業(yè)不需要更改,生產(chǎn)企業(yè)需要把該部分的原已經(jīng)申報(bào)的免抵退銷(xiāo)售額改為免稅銷(xiāo)售額) 外匯:因少收貨款,如果金額較大影響到外匯總量監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí),需要做差額報(bào)告
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給客戶(hù)賠償了一筆錢(qián),這個(gè)損失可以入賬嗎,客戶(hù)是個(gè)體
答: 可以入賬 借;營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款 但是在所得稅匯算清繳會(huì)被調(diào)整出來(lái)增加應(yīng)納稅所得額

