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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-18 14:32

1.將原來(lái)的其他應(yīng)收款-法人賬戶下的余額200萬(wàn)(500萬(wàn)-300萬(wàn))轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款-甲公司賬戶下:借:其他應(yīng)收款—甲公司 200萬(wàn)貸:其他應(yīng)收款—法人 200萬(wàn)
  2.將收到的500萬(wàn)償還借款:借:銀行存款 500萬(wàn)貸:其他應(yīng)收款—甲公司 500萬(wàn)
這樣調(diào)整后,你的賬務(wù)就反映了甲公司來(lái)償還這筆借款的事實(shí)。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-10-18 15:13

老師,這樣調(diào)以后,我們還欠甲公司200萬(wàn)了,當(dāng)時(shí)借給甲公司時(shí)約定的是法人代還,分錄是借:其他應(yīng)收款—法人,貸:銀行存款,

樸老師 解答

2023-10-18 15:15

同學(xué)你好
有什么問(wèn)題嗎

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-10-18 15:26

我們是欠法人200,500萬(wàn),法人還了300,甲公司借500還500賬不是已經(jīng)平了么。

樸老師 解答

2023-10-18 15:30

是的
這個(gè)是平了哦

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-10-18 15:31

老師,這個(gè)我有點(diǎn)繞暈了,是不是要把其他應(yīng)收法人200萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,沖銷之前的借:其他應(yīng)收—甲公司500
貸:其他應(yīng)收—法人500

樸老師 解答

2023-10-18 15:34

同學(xué)你好
你這個(gè)沒(méi)有少呀
這兩個(gè)往來(lái)科目對(duì)嗎
你借方其他應(yīng)收款增加了

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-10-18 15:46

甲公司法人已經(jīng)還的300萬(wàn),不退回,這個(gè)還要做一筆分錄嗎?

樸老師 解答

2023-10-18 15:52

同學(xué)你好
沖減之前的三百萬(wàn)掛的科目

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-10-18 15:57

之前300萬(wàn)做的是其他應(yīng)收,沖減分錄:借其他應(yīng)收300  貸:其他應(yīng)付300,是這樣嗎

樸老師 解答

2023-10-18 16:00

那應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款呀

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是還錢嗎,還錢的其他應(yīng)付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那樣處理的
2023-11-21 09:43:58
同學(xué)您好,也不算錯(cuò),其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
你好,單位本來(lái)就欠法人代表的款項(xiàng)嗎??
2022-07-07 16:34:38
您好 收到投資的利息分錄 借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 借方紅字 這樣錄入后試試
2022-06-08 16:58:32
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