老師您好,甲公司2月份借了我公司一筆500萬(wàn)的借款,當(dāng)時(shí)約定該筆借款由甲公司法人代償還,支給甲公司借款時(shí)分錄是:借 其他應(yīng)收款—法人500萬(wàn),貸:銀行存款500萬(wàn),期間甲公司法人償還了300萬(wàn)分錄是:借 銀行存款300 貸其他應(yīng)收款—法人300,現(xiàn)在甲公司說(shuō)這500萬(wàn)由甲公司來(lái)還,并且已經(jīng)收到了甲公司的500萬(wàn),之前借出去500萬(wàn)時(shí),其他應(yīng)收款不是甲公司,是甲公司法人,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào),另外甲公司法人償還的300萬(wàn)不退回。
嗚啦啦啦
于2023-10-18 14:30 發(fā)布 ??368次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-10-18 14:32
1.將原來(lái)的其他應(yīng)收款-法人賬戶下的余額200萬(wàn)(500萬(wàn)-300萬(wàn))轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款-甲公司賬戶下:借:其他應(yīng)收款—甲公司 200萬(wàn)貸:其他應(yīng)收款—法人 200萬(wàn)
2.將收到的500萬(wàn)償還借款:借:銀行存款 500萬(wàn)貸:其他應(yīng)收款—甲公司 500萬(wàn)
這樣調(diào)整后,你的賬務(wù)就反映了甲公司來(lái)償還這筆借款的事實(shí)。
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是還錢嗎,還錢的其他應(yīng)付款
2023-12-10 13:41:40

是的,就是那樣處理的
2023-11-21 09:43:58

同學(xué)您好,也不算錯(cuò),其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45

你好,單位本來(lái)就欠法人代表的款項(xiàng)嗎??
2022-07-07 16:34:38

您好
收到投資的利息分錄
借:銀行存款 借方藍(lán)字
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 借方紅字
這樣錄入后試試
2022-06-08 16:58:32
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嗚啦啦啦 追問(wèn)
2023-10-18 15:13
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2023-10-18 16:00