上個(gè)月也就是9月份公司沒有銷售,支出也基本沒有,就一個(gè)水電支出,和一點(diǎn)工資支出,這種情況稅務(wù)是否可以0申報(bào),是否可以不用做賬,費(fèi)用都放10月份做賬呢?

甜蜜的香菇
于2023-10-18 14:17 發(fā)布 ??198次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-10-18 14:19
你好,養(yǎng)成好的習(xí)慣,如實(shí)做賬,把稅報(bào)了
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你好,養(yǎng)成好的習(xí)慣,如實(shí)做賬,把稅報(bào)了
2023-10-18 14:19:14
這些費(fèi)用的計(jì)提只需要記住一點(diǎn) 權(quán)責(zé)發(fā)生制。當(dāng)期費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期,不是當(dāng)期費(fèi)用(以后的房租),可以做預(yù)付賬款,在以后攤銷
2019-07-08 09:35:27
我自己思索了一下,12月份的退稅,根據(jù)我企業(yè)的情況,如果明年4月份前我公司的進(jìn)項(xiàng)有充足的留抵,那么,我在明年4月份前做退稅也不晚,但今年12月的出口仍應(yīng)做免稅處理。而當(dāng)月無出口銷售,那么原則上是需要做0免稅申報(bào)和0退稅申報(bào)的,這一點(diǎn),我跟軟件公司那邊確認(rèn)了。那么,現(xiàn)在我的問題是,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)一直小于銷項(xiàng),沒有留抵,是否在期限前仍需要做退稅申報(bào)?退稅申報(bào)后,征退稅之差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,即當(dāng)月應(yīng)繳增值稅增加,而免抵退稅額部分,應(yīng)退稅額為0,免抵等于免抵退,我公司在出口業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅享受免抵稅額不用再繳17%的增值稅而已,我這樣理解對(duì)吧?
2017-12-25 14:44:51
你好!是的先做支出,工資可以先計(jì)提。
2020-04-02 20:33:08
你有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)就要入賬,有收入沒開票也要確認(rèn)收入交銷項(xiàng)稅,相關(guān)支付還未取得發(fā)票就先掛著,來票沖銷
2019-07-08 11:15:57
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