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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-10-18 08:49

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好,增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅。銷項稅就是公司開了發(fā)票,對應(yīng)的稅額,進(jìn)項稅就是別人開給您公司的發(fā)票對應(yīng)的稅額,進(jìn)項稅額可以抵減銷項稅額,進(jìn)項稅額在借方,他是應(yīng)交稅費的抵減科目,正常應(yīng)交稅費在貸方,抵減科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以在做9月份的憑證時一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2023-10-19 21:30:24
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