藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買(mǎi)家交 問(wèn)
那個(gè)是賣(mài)家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問(wèn)
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車(chē)吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
能開(kāi)勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開(kāi)這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類(lèi)型的公司,人工、所用到的 問(wèn)
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái) 答

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留底稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,老師能否舉例說(shuō)明一下?
答: 你好,有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證大于銷(xiāo)項(xiàng),期末留底稅額的會(huì)計(jì)分錄如何做,謝謝
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 上月有留底 應(yīng)該如何做分錄
答: 您好,您是期末增值稅三級(jí)科目的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎,上期有留底稅額,比如是1000,那就是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是1000,然后本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是5000,余額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是3000,余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅,這樣實(shí)際期末需要交增值稅是5000-1000-3000=1000,也就是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄如何做?
一般納稅人18年底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,有留底,需要做什么分錄轉(zhuǎn)出么?
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留抵稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄?下月沖減留抵稅時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,有留底稅額,這個(gè)留底稅額需不需要做會(huì)計(jì)分錄?


時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問(wèn)
2018-01-30 21:44
鄒老師 解答
2018-01-30 21:46