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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-29 16:26

您好,一般情況下,是從本年利潤轉(zhuǎn)入進來,再計提盈余公積和分紅處理,或者轉(zhuǎn)增資本處理就行。

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您好,一般情況下,是從本年利潤轉(zhuǎn)入進來,再計提盈余公積和分紅處理,或者轉(zhuǎn)增資本處理就行。
2018-01-29 16:26:02
您好,您的具體問題是什么呢?
2018-01-29 16:18:08
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,是可以在發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的當月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2018-02-23 14:12:44
您好,應該設置成‘利潤分配-未分配利潤’作為這個項目的明細科目。
2018-03-13 22:06:21
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