老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬(wàn),抵了貨款5萬(wàn),實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
人家問(wèn)的是本年經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù),答案算的是上年的吧 問(wèn)
同學(xué),你好 計(jì)算經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)時(shí)用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問(wèn)
不能那樣籠統(tǒng)開的,需要開具體的名稱 答
員工報(bào)銷墊付生日福利費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-XX員工 答

17年的管理費(fèi)用,17年已經(jīng)報(bào)銷,18年發(fā)票出來(lái),那么18年如何做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,17年報(bào)銷的時(shí)候是怎么做分錄的?一般應(yīng)是暫估入賬:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款什么的 來(lái)發(fā)票了,紅沖一下,再按發(fā)票做分錄!
16年的管理費(fèi)用,去年已經(jīng)報(bào)銷,17年發(fā)票出來(lái),會(huì)計(jì)分錄如何做
答: 您好,您指的是什么時(shí)候做分錄???17年,還是18年?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年報(bào)銷17年的福利費(fèi)(服裝費(fèi)),如何做分錄?
答: 你好,你是做外賬嗎?
17年暫估了商品,然后在18年報(bào)17年的匯繳已經(jīng)調(diào)出了17年暫估,那18年5月的賬務(wù)要怎么處理
我17年沒(méi)交房產(chǎn)稅,18年繳納時(shí)補(bǔ)交17年和18年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我18年的會(huì)做,但是17年怎么做分錄呢?
17年計(jì)提的成本費(fèi)用發(fā)票,18年5月份發(fā)票到位了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

