老師,你好,請問一個問題,在2017年12月確認(rèn)收入時,收到客戶4000元場租費(fèi)用,開具了普通發(fā)票4000元,做了一筆分錄借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-場地租賃3603.60 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 396.4,但是在2018年1月時,客戶場租費(fèi)用并未用完,只用了2543,要退還客戶1457元,但是收入已經(jīng)確認(rèn)了,而且已經(jīng)跨年了。如果退還客戶1457元,這個月做賬時應(yīng)該怎么處理呢?是不是要收回發(fā)票并沖紅,再重新開具2453的發(fā)票,再紅字沖紅上月確認(rèn)的收入,重新做一筆正確的分錄呢?是不是這樣處理呢?
愛學(xué)習(xí)的仙女
于2018-01-26 16:27 發(fā)布 ??596次瀏覽
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2018-01-26 17:29
學(xué)員你好,退回去的場租費(fèi)可以開具紅字發(fā)票,退款和之前的發(fā)票沒有影響,紅字發(fā)票沖洗之前的收入和銷項(xiàng)稅即可。
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你好
收入需要分期確認(rèn)的
2020-02-12 17:24:42

學(xué)員你好,退回去的場租費(fèi)可以開具紅字發(fā)票,退款和之前的發(fā)票沒有影響,紅字發(fā)票沖洗之前的收入和銷項(xiàng)稅即可。
2018-01-26 17:29:24

你好,如果是一般納稅人,銷售適用稅率為13%的貨物,那么無論是否開票,開的增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都是按13%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額的。
2020-02-04 21:30:05

借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2021-05-06 11:29:22

不是主營,主營不是賣廢品。
2018-12-31 20:54:38
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