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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-26 15:48

你好,賣出貸方怎么還有應(yīng)付職工薪酬呢 
而且銷售分錄是  借:應(yīng)收賬款-XX公司    貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷售稅額(在貸方而不是借方的)

︶淡淡婲稥╮ 追問

2018-01-26 15:52

上面輸入錯誤。
買進(jìn)原材料(膨潤土)是借:原材料-膨潤土    貸:銀行存款 。
賣出 原材料(膨潤土)借:應(yīng)收賬款-XX公司        貸:應(yīng)交稅費-銷售稅額        主營業(yè)務(wù)收入 
結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:原材料     應(yīng)付職工薪酬-工資   
這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-26 15:53

賣出 原材料(膨潤土)借:應(yīng)收賬款-XX公司    貸:應(yīng)交稅費-銷售稅額    其他業(yè)務(wù)收入 
結(jié)轉(zhuǎn)成本  借:其他 業(yè)務(wù)成本       貸:原材料 
應(yīng)當(dāng)是這樣的

︶淡淡婲稥╮ 追問

2018-01-26 15:55

為什么是做其他業(yè)務(wù)成本呢?我的主營業(yè)務(wù)也是這個?。?br/>如果 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他 業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 
那么我是不是還得做  計提工資,借:主營業(yè)務(wù)成本   貸  應(yīng)付-工資

鄒老師 解答

2018-01-26 15:56

你好,主營是這個,那么購進(jìn),銷售都需要按庫存商品核算,而不是原材料的
工資通常是不會直接計入主營業(yè)務(wù)成本核算的

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同學(xué)您好。這不是消費稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
你好, 對的。
2020-01-04 15:13:57
你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,制造費用,銷售費用,財務(wù)費用,管理費用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13
你好 是的 是這樣來做分錄的 是自產(chǎn)產(chǎn)品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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