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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-26 14:31

借:管理費(fèi)用   貸:銀行存款
以后需要抵減了  做  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:管理費(fèi)用
或可以將這兩個分錄一起做,是不是抵減,何時(shí)抵減在納稅申報(bào)表中體現(xiàn)《稅款減免表》

坐看云起 追問

2018-01-26 14:38

明白了,謝謝劉老師,另外,我們收到的其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián),若是后期才用于抵扣在收到時(shí),是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)”應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“?

坐看云起 追問

2018-01-26 14:43

還有劉老師,我做增值稅減免稅款是不是金稅盤的全部價(jià)款(價(jià)、稅合計(jì)的金額)都可以抵扣增值稅?這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用不用做認(rèn)證?

張艷老師 解答

2018-01-26 14:49

1、放到應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2、是價(jià)稅合計(jì)金額可以全額抵減應(yīng)納稅額,這張發(fā)票不用認(rèn)證,認(rèn)證的話就只能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),您好。 你庫存商品減少1%。稅增加1% 就可以的
2019-06-29 17:35:26
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 以后需要抵減了 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 或可以將這兩個分錄一起做,是不是抵減,何時(shí)抵減在納稅申報(bào)表中體現(xiàn)《稅款減免表》
2018-01-26 14:31:50
你好!你抵扣就抵扣,不用單獨(dú)做分錄的啊。只是報(bào)銷的時(shí)候做下分錄就行了
2017-07-07 14:11:20
您好!借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-22 14:57:40
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您之前確認(rèn)的是材料科目還是費(fèi)用科目?
2018-07-11 14:59:59
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