
老師,從會計公司交接來的帳,我需要根據(jù)什么來錄入期初數(shù)據(jù)啊,是根據(jù)總賬還是根據(jù)明細(xì)賬啊?如果之前會計公司做的賬上銀行那塊兒對不上,能調(diào)嗎?怎么調(diào)?請指教
答: 學(xué)員你好,根據(jù)上個月或者是上年度的總賬的期末數(shù)來錄入,如果銀行對不上,需要自查調(diào)整,不能隨意更改期初數(shù),因為這個數(shù)據(jù)是具有連續(xù)性的。
我們公司是小規(guī)模的,之前的賬都是代理記賬公司幫做的,現(xiàn)在老板想接回來自己做了,然后怎么建賬?。科诔鯏?shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫? 交接回來沒有科目余額表 只有明細(xì)賬和會計報表
答: 您好!你接著人家的做就好了。明細(xì)賬的余額就是期初數(shù)了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我現(xiàn)在剛接手一電子制造業(yè)公司,之前是手工帳,現(xiàn)在要用ERP系統(tǒng),根據(jù)之前的手工帳在ERP里面建賬錄入期初數(shù)據(jù),但是之前的數(shù)據(jù)全是總數(shù)據(jù),期初數(shù)據(jù)我想根據(jù)之前手工帳10月報表期末數(shù)錄入,但是會有帳實不符的情況,那么跟之前手工帳不一致的數(shù)據(jù)在期初建賬的時候,我要怎么處理在期初數(shù)據(jù)里面呢?
答: 同學(xué)你好 直接用科目余額表來做期初數(shù)就行了
之前老會計做賬,現(xiàn)在自己做,根據(jù)明細(xì)錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡,這是什么原因
財務(wù)軟件,公司之前沒有的,現(xiàn)在要自己做賬,從四月開始,期初數(shù)據(jù)根據(jù)什么錄入?代賬給了明細(xì)賬,還有1到3月借貸發(fā)生額根據(jù)什么錄入?
所在的公司前期做內(nèi)帳,公司一直做的是流水賬,現(xiàn)在用軟件重新建賬,但是期初數(shù)據(jù)根據(jù)什么數(shù)據(jù)錄入才能平衡啊?

