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于2018-01-25 14:43 發(fā)布 ??907次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-25 14:44
你好,分錄相同,只是把進項留抵的這部分余額留在賬上就可以了。
? ? ? 追問
2018-01-25 14:58
這樣分錄不平衡。。。。。。。。。。。。
吳月柳 解答
2018-01-25 15:11
進項稅額是141205.19-104.04才正確,這樣賬上就有應(yīng)交稅費借方104.04了
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進項稅明細表1%和3%的進項填到哪個位置?
答: 填寫增值稅服表二當期認證抵扣的進項。
2017年年最后一個月有進項稅留底沖轉(zhuǎn)明細的時候應(yīng)該怎么做呢
答: 你好,分錄相同,只是把進項留抵的這部分余額留在賬上就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅有10元,進項稅有2元,相當于交了8元,但是銷項稅和進項稅明細賬各有2元余額,還需要處理嗎
答: :謝謝,非常感謝。
如果上個月未抵扣完的進項稅 月初要不要登記到期初明細賬上呢 如果要登 是怎么登呢
討論
要填在這里嗎 還是只要填進項稅結(jié)構(gòu)明細表就好
上哪里查以前的進項票明細?
老師,我想查十月份的進項票明細怎么查,我想知道是哪家開的票,我好像把票弄沒了
勞務(wù)費按差額征收進項稅明細表里填 在哪里
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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2018-01-25 14:58
吳月柳 解答
2018-01-25 15:11