
老師好,我剛接觸建筑公司,現(xiàn)在以前的會計賬務(wù)差異把以前年度有社保、工資賬務(wù)記錯差額都在1元以內(nèi),對應(yīng)的都是銀行存款,我為了把銀行賬務(wù)核對準(zhǔn)確怎樣更正,謝謝
答: 你好,按照錯誤的余額調(diào)整到營業(yè)外收支
老師請教一下我們是建筑公司別人掛靠到咱們公司,掛靠這家通過個人把錢轉(zhuǎn)到我司對公賬戶,我司把這筆錢匯到他們購貨的供應(yīng)商,這兩個分錄咋做呢?個人匯對公分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付~某某。我們匯出的這筆咋做呢?
答: 您好!請問你們匯出這筆錢,供應(yīng)商是開發(fā)票給你們公司吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問下,我是建筑公司,開票了20萬的發(fā)票,回款20萬,現(xiàn)在支出的8萬的工資,銀行存款也還有12萬,應(yīng)該他們是有材料款沒來發(fā)票也沒付,那我要預(yù)估材料款嗎?
答: 對的是的,如果你做了收入的話,對應(yīng)的成本需要暫估。


優(yōu)雅的柚子 追問
2023-10-05 14:17
冉老師 解答
2023-10-05 14:19