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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-25 11:50

固定資產(chǎn)處理

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固定資產(chǎn)處理
2018-01-25 11:50:11
您好,看起來這種模式的財務(wù)處理方法,老師都不熟悉,還是麻煩您咨詢更專業(yè)的財務(wù)咨詢服務(wù)公司吧,謝謝。
2018-02-06 22:11:07
你好,建帳流程如下 1、確定建賬時點(diǎn)   2、按照確定的時點(diǎn),盤點(diǎn)現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等、并去銀行打印銀行存款對賬單。   3、按照確定的時點(diǎn),將各往來單位和個人列表,確認(rèn)往來金額及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。   4、按照存貨盤點(diǎn)表,確認(rèn)存貨的單價與金額,計算存貨價值。   5、按照固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表,確認(rèn)固定資產(chǎn)的原值與折舊額。   6、按照驗(yàn)資報告確認(rèn)實(shí)收資本金額。   7、倒擠以前經(jīng)營期間的利潤。   8、進(jìn)行完上述工作后,按照確認(rèn)金額,做以下會計分錄   借:庫存現(xiàn)金   借:銀行存款   借:預(yù)付賬款   借:應(yīng)收賬款   借:其他應(yīng)收款   借:存貨   借:固定資產(chǎn)等    貸:應(yīng)付賬款    貸:預(yù)收賬款    貸:短期借款    貸:累計折舊    貸:其他應(yīng)付款    貸:長期借款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)    貸:應(yīng)付職工薪酬等    貸:實(shí)收資本    貸:未分配利潤(資產(chǎn)總額—負(fù)債—實(shí)收資本)   9、按照上述分錄,登記各科目的總賬。   10、按照盤點(diǎn)表、銀行存款對賬單,往來明細(xì)表等登記庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)、各往來科目明細(xì)賬。   11、建賬日之后發(fā)生的所有業(yè)務(wù),均按順序在此金額的基礎(chǔ)上登記。
2019-04-26 09:17:31
你好 同學(xué),是要蓋章的同學(xué)。
2019-10-11 23:39:00
你好 收到 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-某單位 給招標(biāo)方借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退給商貿(mào)借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 招標(biāo)方退給你 借銀行貸其他應(yīng)收款
2019-06-26 09:58:36
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