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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-01-24 15:19

借;銀行存款   貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 
借;專項(xiàng)應(yīng)付款   貸;營業(yè)外收入

四毛呀 追問

2018-01-24 15:20

怎么還是營業(yè)外收入? 
營業(yè)外就要交稅了

鄒老師 解答

2018-01-24 15:21

你好,這個(gè)補(bǔ)助性質(zhì)需要從專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算的

四毛呀 追問

2018-01-24 15:25

老師那請問下還是交稅嗎

鄒老師 解答

2018-01-24 15:26

你好,不需要納稅,在匯算清繳的時(shí)候做不征稅收入申報(bào),做納稅調(diào)整減少應(yīng)納稅所得額

四毛呀 追問

2018-01-24 15:39

那個(gè)還是不是很理解  比如我收到200萬 我做借:銀行存款  貸:專項(xiàng)應(yīng)付款    現(xiàn)在是這邊可以將之前的費(fèi)用來進(jìn)行審核報(bào)銷    比如我找到了10萬的費(fèi)用  5萬是固定資產(chǎn),5萬是勞務(wù)費(fèi)  (這些是已經(jīng)產(chǎn)生的費(fèi)用),那我這邊做賬可以是借:專項(xiàng)應(yīng)付款  貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入   借:專項(xiàng)應(yīng)付款  貸:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  ?

鄒老師 解答

2018-01-24 15:41

你好,發(fā)生的費(fèi)用或固定資產(chǎn)該怎么做分錄就怎么做分錄,不是直接用專項(xiàng)應(yīng)付款沖銷的 
收到   借;銀行存款 貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 
發(fā)生支出  借;固定資產(chǎn)    或管理費(fèi)用    貸;銀行存款 
借;管理費(fèi)用等科目  貸;累計(jì)折舊 
攤銷  借;專項(xiàng)應(yīng)付款  貸;營業(yè)外收入

四毛呀 追問

2018-01-24 15:46

那怎么知道哪些費(fèi)用是用專項(xiàng)應(yīng)付款付的

鄒老師 解答

2018-01-24 15:49

你好,符合這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款用途可以支付的才可能從這個(gè)款項(xiàng)支付的

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借;銀行存款 貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
2018-01-24 15:19:35
你好 這種屬于政府補(bǔ)助性質(zhì),??顚S?,只能用于指定用途的項(xiàng)目資金支付,用專項(xiàng)應(yīng)付款來計(jì)量資金的使用情況
2021-05-15 06:00:51
你好,如果你這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款是不征稅收入,你需要在匯算清繳填寫在不征稅收入欄次,做納稅調(diào)整減少處理
2017-09-21 21:10:28
你好,不征稅收入,計(jì)入營業(yè)外收入,在所得稅申報(bào)的時(shí)候填寫不征稅收入欄次,這樣是免稅的
2017-04-22 15:49:56
不能借主營業(yè)務(wù)成本的,收到發(fā)票借 庫存商品
2018-11-22 09:33:27
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