
我單位12月有一筆主營業(yè)務(wù)收入,銀行已收款,未開發(fā)票給客戶,會計(jì)做分錄為:借:銀行存款 貸 營業(yè)外收入,請問分錄是否正確?如不正確,1月份,需要怎樣修改?以后我們開發(fā)票給客戶后,如何做分錄呢?
答: 你好,是不正確的 調(diào)整分錄 是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;預(yù)收賬款 開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
請問,人力資源服務(wù)公司給用工單位每個(gè)月代發(fā)的工資需要提前計(jì)提嗎,收到用工單位的款項(xiàng)會計(jì)分錄如何做呢,收款時(shí)我是做的借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票時(shí):借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 代發(fā)工資,社保時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,請問這樣做分錄是否正確
答: 同學(xué)你好 是你們的員工就要計(jì)提 不是你們的員工就做代收代付 工資都是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下,未發(fā)貨的貨款,已收客戶的錢,后來又退給客戶,可以這樣做分錄嗎?1.先沖減收入,借:主營業(yè)務(wù)收入-100貸:銀行存款-100,
答: 你好,可以的,可以這么做的,但是最好把這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入放到貸方負(fù)數(shù)。

