
我們公司是物業(yè)管理公司,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,由于公司開票數(shù)量己達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅局會(huì)強(qiáng)制升級(jí)成一般納稅人,公司性質(zhì)和當(dāng)?shù)亻_票情況,我們公司能取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票幾乎沒有,這種情況下,交稅數(shù)額會(huì)非常大,我想咨詢一下,物業(yè)管理公司的差額納稅項(xiàng)目有哪幾種啊?勞務(wù)派遣項(xiàng)目能差額納稅嗎?請(qǐng)老師給具體指導(dǎo)!謝謝老師
答: 你好!物業(yè)公司的只有水費(fèi)這一塊可以差額征收。 你物業(yè)公司沒有勞務(wù)派遣吧
老師,你好,我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模物業(yè)管理公司,有勞務(wù)派遣證,如何開具差額納稅發(fā)票和會(huì)計(jì)處理
答: 全額計(jì)稅 3% 可以開專用發(fā)票 差額計(jì)稅 5% 差額部分只能開普通發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們企業(yè)是一般納稅人勞務(wù)派遣性質(zhì)的,公司開6%和差額5%的專票,請(qǐng)問下我們公司收到的差額專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?對(duì)方收到我們開具的差額5%可抵扣進(jìn)項(xiàng)?望解答,謝謝
答: 您好,您是差額征收就不可以抵扣的,您開的專票對(duì)方是可以抵扣的

