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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-23 15:01

您好!你找個沒辦法做到完美的。因為你這個外賬的100萬本身就有虛構的成本。 
你要這樣做,就計入其他應付款。

-Promise ° 追問

2018-01-23 15:27

好的 謝謝老師。還想咨詢下: 
(1)其他應付款 這么大金額掛在那,問題大不大。因為之前那個小王是外人,所以想先把這個小王的其他應付給沖掉。然后掛到法人名下。 
(2)1月需要抵扣的增值稅專用發(fā)票,一定要在1月份底前認證掉嗎?能不能在2月初認證,然后抵扣在1月的賬里面? 
(3)專用發(fā)票認證期限是多久?發(fā)票上的日期多久之后就不能進行抵扣了?費用發(fā)票是不是不能跨年抵扣?普通發(fā)票的費用能跨年計入費用嗎。

宋生老師 解答

2018-01-23 15:30

您好!大不大這個不是老師決定的,是管理員決定的。 
2,360天內(nèi)都可以。 
不要跨年。

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相關問題討論
您好!你找個沒辦法做到完美的。因為你這個外賬的100萬本身就有虛構的成本。 你要這樣做,就計入其他應付款。
2018-01-23 15:01:57
可以將股東的墊付款平時在其他應付款核算,然后再轉到實收資本。
2018-10-20 18:14:39
你好 可以的 債轉股
2020-04-22 09:37:07
您好,暫記此科目,不涉及稅收。
2017-02-09 09:29:41
你好,要么用公司的錢還了要么轉入營業(yè)外收入
2020-04-19 16:09:13
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