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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-22 16:25

它不平呀可以嗎

劉三姐 追問

2018-01-22 16:51

老師,那城建稅也是嗎

劉三姐 追問

2018-01-22 17:03

老師,我城建稅借方有余額,我怎么處理呀

劉三姐 追問

2018-01-22 17:39

那我怎么來處理呀

劉三姐 追問

2018-01-22 19:23

老師上面的問題我怎么處理呀

宋生老師 解答

2018-01-22 16:24

您好!這個銷項稅額可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

宋生老師 解答

2018-01-22 16:28

你好!銷項稅額這個科目是不平的

宋生老師 解答

2018-01-22 16:52

你好!城建稅交完就平了

宋生老師 解答

2018-01-22 17:05

你好!你那是沒有預(yù)提吧應(yīng)該。

宋生老師 解答

2018-01-22 19:45

你好!你先確認(rèn)下看是不是沒有計提,如果是沒有,就補計提就好了

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學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
你好,是的,你的理解是正確的
2021-02-26 12:54:34
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-15 15:27:48
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
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