
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅下個(gè)月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
7月份一張銷售發(fā)票未入賬(稅已繳納)12月份發(fā)現(xiàn)此銷售發(fā)票,入賬分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。但是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。那么18年的1月份我直接結(jié)轉(zhuǎn)還是?1月份我怎么操作呢?
答: 你好!你補(bǔ)充做分錄。借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以

