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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-20 17:02

你好,如果款項(xiàng)沒(méi)有支付,可以這樣處理的

追問(wèn)

2018-01-21 23:49

我這樣寫其他老師說(shuō)應(yīng)該寫 借管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 不應(yīng)該寫應(yīng)付賬款  還說(shuō)在企業(yè)做賬的時(shí)候最好不要設(shè)庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)科目 都計(jì)入其他應(yīng)收款 不能理解她這句話

鄒老師 解答

2018-01-22 08:41

你好,現(xiàn)金支付本來(lái)就可以通過(guò)貸方庫(kù)存現(xiàn)金科目核算的,一個(gè)企業(yè)怎么會(huì)沒(méi)有現(xiàn)金呢
沒(méi)有付款就掛賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)金付款就 
借;管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)    貸;庫(kù)存現(xiàn)金

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你好,如果款項(xiàng)沒(méi)有支付,可以這樣處理的
2018-01-20 17:02:38
好,就是你們發(fā)生的招待費(fèi)抵扣了你的應(yīng)收賬款,是不是?他是你的客戶還是你的供應(yīng)商
2022-01-19 14:34:39
1.沒(méi)有取到發(fā)票,暫估成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款--暫估 在這種情況下,由于沒(méi)有收到發(fā)票,公司需要暫估成本。這個(gè)暫估成本通常是基于公司對(duì)成本的估計(jì),因此借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)付賬款--暫估”科目。 1.收到管理費(fèi)用發(fā)票,并沖減暫估應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款---暫估貸:管理費(fèi)用 當(dāng)公司最終收到發(fā)票時(shí),需要沖減之前暫估的應(yīng)付賬款,并按照發(fā)票上的實(shí)際金額支付管理費(fèi)用。因此,借記“應(yīng)付賬款---暫估”,貸記“管理費(fèi)用”。 這種處理方式是正確的,因?yàn)樗_保了公司對(duì)實(shí)際成本的準(zhǔn)確記錄和核算。同時(shí),它也符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即收入和費(fèi)用應(yīng)在產(chǎn)生期間進(jìn)行確認(rèn),而不是在實(shí)際支付或收到款項(xiàng)時(shí)。
2023-09-21 08:52:39
你好,這個(gè)付錢了嗎?
2021-09-10 09:33:49
您好!一般來(lái)說(shuō)是不會(huì)這樣的,可能是跳了步驟。 比如文具店欠您公司錢,然后您買了一些辦公用品,就可能直接這樣抵減了。
2016-04-13 16:46:23
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