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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-09-16 11:47

你好
轉出增值稅進項稅額,謝謝
借:成本
貸方:應交稅費-增值稅進項轉出

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:50

不是管理費用嗎

思頓喬老師 解答

2023-09-16 11:54

你好
假如你之前做的成本是管理費用的話,那么沖銷管理費用
假如之前做的成本是 主營業(yè)務成本那么沖銷主營業(yè)務成本

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:56

不是,從外面買了300個空調送給從事生產的員工

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:56

第一筆分錄應該做什么?那基于第一筆分錄,第二筆分錄應該是什么?

思頓喬老師 解答

2023-09-16 11:56

你好,好的那么沖銷管理費用

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:58

不是直接把第一筆七月的分錄和八月確定不能抵扣時的分錄這兩筆能不能直接寫了之后發(fā)過來我看看對不對?

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:58

直接可以發(fā)給我會計分錄嗎?不需要回答我正確的會計分錄,寫了之后發(fā)給我一下。

思頓喬老師 解答

2023-09-16 12:02

借:固定資產
借:應交稅費-進項
貸:銀行存款
你7月份直接給員工的時候,進項稅額不能抵扣這個是需要注意的
借:固定資產
貸:應交稅費-進項轉出

陳婷yyds 追問

2023-09-16 12:03

直接買了送給從事生產的員工不應該記制造費用嗎

思頓喬老師 解答

2023-09-16 12:04

金額比較大,建議做固定資產,謝謝

陳婷yyds 追問

2023-09-16 12:05

那寫了制造費用會不會判定錯誤呀?

思頓喬老師 解答

2023-09-16 12:05

你好,不影響大體的,謝謝

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相關問題討論
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-16 11:50:15
你好,這個具體的是什么原因不能抵扣
2023-09-16 11:38:41
?您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-16 11:48:31
你好 轉出增值稅進項稅額,謝謝 借:成本 貸方:應交稅費-增值稅進項轉出
2023-09-16 11:47:18
您好 請問上年銀行存款金額是誰匯入的 可以補記賬么
2022-01-09 13:20:13
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