
我們單位的賬以前年度 是代賬公司記的賬,今年要拿回來(lái)自己記,我想重新建賬錄入期初余額,可發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和銀行兩個(gè)科目都已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,我已經(jīng)盤點(diǎn)完實(shí)際的現(xiàn)金和銀行,可以就不知道怎么錄初期,是按實(shí)際的錄入嗎??墒侨绻磳?shí)際的貨幣資金錄入期初,對(duì)賬不平怎么辦
答: 你好,你需要找出對(duì)方錯(cuò)誤的原因,然后在對(duì)方的基礎(chǔ)上做更正分錄,然后建賬,錄入之后的分錄
請(qǐng)問(wèn)公司注銷,但是貨幣資金期末余額還有30萬(wàn),以前年度虧損12萬(wàn)左右,這個(gè)預(yù)留的貨幣資金需要繳稅嗎
答: 你好!應(yīng)該不用,只要不是存貨就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬面現(xiàn)金和銀行和余額對(duì)不上,要怎么調(diào)帳呢,因?yàn)槭且郧澳甓鹊膸?,要通過(guò)那些科目來(lái)調(diào)整
答: 你好 首先你要先查具體原因 是怎么導(dǎo)致賬目與實(shí)際不一致的 再看怎么調(diào)整 具體問(wèn)題具體分析怎么調(diào)整賬務(wù)


飛雪 追問(wèn)
2018-01-18 15:59
鄒老師 解答
2018-01-18 16:01
飛雪 追問(wèn)
2018-01-18 16:02
鄒老師 解答
2018-01-18 16:07