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送心意

溜溜老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-01-18 13:36

學(xué)員,你好。出差時憑借支單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,出納人員支付借支款項。出差人員出差回來后憑差旅發(fā)票進(jìn)行報銷,多退少補(bǔ)。出差前借支單經(jīng)審核無誤,出納支付后,會計人員  借:其他應(yīng)收款  貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 (看實際從哪支付出去的)  差旅人員回來后,根據(jù)他所在部門 和實際差旅費用  借:管理費用 或銷售費用 或其他部門費用   貸:其他應(yīng)收款   差額計入  銀行存款或庫存現(xiàn)金

玻璃海 追問

2018-01-18 13:40

老師,會計分錄我會做,主要是搞不懂這手續(xù)的辦理,若是寫了借支單,等出差人員回來報銷時借條還要還人家嗎?人家要借條那我沒有憑證入賬了!

溜溜老師 解答

2018-01-18 16:01

@玻璃海:不需要給借支單給他,借支單直接當(dāng)時已經(jīng)入賬了。如果差旅人員覺得可能不收到借支單心里不放心,可以讓他在出差回來的報銷單上簽字注明就可以了。

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學(xué)員,你好。出差時憑借支單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,出納人員支付借支款項。出差人員出差回來后憑差旅發(fā)票進(jìn)行報銷,多退少補(bǔ)。出差前借支單經(jīng)審核無誤,出納支付后,會計人員 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 (看實際從哪支付出去的) 差旅人員回來后,根據(jù)他所在部門 和實際差旅費用 借:管理費用 或銷售費用 或其他部門費用 貸:其他應(yīng)收款 差額計入 銀行存款或庫存現(xiàn)金
2018-01-18 13:36:37
你好,可以些借支差旅費? 出差回來拿發(fā)票報銷做賬,多退少補(bǔ)
2018-01-18 14:20:58
問題一: 張某某借款時,需要填寫借款單據(jù),并經(jīng)過財務(wù)部審核后領(lǐng)取現(xiàn)金。 張某某出差期間,需要將相關(guān)費用單據(jù)(如機(jī)票、住宿、招待費等)保存好,以備后續(xù)報銷使用。 張某某返回后,需要到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),填寫報銷單據(jù),并提交相關(guān)費用單據(jù)。 財務(wù)部需要對報銷單據(jù)進(jìn)行審核,確認(rèn)無誤后進(jìn)行報銷處理,并將現(xiàn)金交還給張某某。 問題二: 張某某收到原始單據(jù)后,需要填寫報銷單據(jù)。 報銷單據(jù)是用于記錄出差期間發(fā)生的費用,并作為報銷的憑據(jù)。 報銷單據(jù)通常包括出差時間、地點、費用明細(xì)等內(nèi)容,需要詳細(xì)填寫。 填寫完畢后,需要將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部進(jìn)行審核和報銷處理。
2023-11-29 15:20:00
同學(xué)你好,現(xiàn)金付訖章說明這筆差旅費先開始支付的時候出納付的現(xiàn)金給員工,收據(jù)表示收到退回的50元
2020-05-03 13:58:47
你好!收回20元是 應(yīng)該寫的
2019-07-18 16:32:12
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