你好,單位購買了固定資產(chǎn)100萬,收到發(fā)票30萬已做固定資產(chǎn),后面又預付了50萬,我應該怎么做固定資產(chǎn),還有余款20萬未付
伶俐的大船
于2023-09-10 16:52 發(fā)布 ??322次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2023-09-10 16:59
借:固定資產(chǎn)
應交稅費-待轉進項稅
貸:應付賬款-供應商 100萬
借:應付賬款-供應商30
應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款30
應交稅費-待轉進項稅
借:應付賬款-供應商50
貸:銀行存款50
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借:固定資產(chǎn)
? ? ? ?應交稅費-待轉進項稅
貸:應付賬款-供應商? 100萬
借:應付賬款-供應商30
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項?
貸:銀行存款30
? ? ? ?應交稅費-待轉進項稅
借:應付賬款-供應商50
貸:銀行存款50
2023-09-10 16:59:58

對,一般是收到發(fā)票之后記固定資產(chǎn),要是已經(jīng)在使用了也可以先做賬的。
2019-11-09 10:36:00

你好!貨收到了嗎?如果收到就計入固定資產(chǎn)管理
2016-07-13 13:10:43

你好,3月分錄
借:預付賬款
貸:銀行存款
取得發(fā)票,再做固定資產(chǎn),沖減預付賬款
2020-04-02 15:07:17

你好,如果固定資產(chǎn)有購進,只是沒有取得發(fā)票,可以暫估做購進分錄
如果只是預付款項,還沒有固定資產(chǎn)購進,就只需要做預付賬款處理,不需要做固定資產(chǎn)暫估入賬分錄的
2019-12-30 19:47:22
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