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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-09-10 16:59

借:固定資產(chǎn)

       應交稅費-待轉進項稅
貸:應付賬款-供應商  100萬
借:應付賬款-供應商30

       應交稅費-增值稅-進項 
貸:銀行存款30
       應交稅費-待轉進項稅
借:應付賬款-供應商50

貸:銀行存款50

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借:固定資產(chǎn) ? ? ? ?應交稅費-待轉進項稅 貸:應付賬款-供應商? 100萬 借:應付賬款-供應商30 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項? 貸:銀行存款30 ? ? ? ?應交稅費-待轉進項稅 借:應付賬款-供應商50 貸:銀行存款50
2023-09-10 16:59:58
對,一般是收到發(fā)票之后記固定資產(chǎn),要是已經(jīng)在使用了也可以先做賬的。
2019-11-09 10:36:00
你好!貨收到了嗎?如果收到就計入固定資產(chǎn)管理
2016-07-13 13:10:43
你好,3月分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 取得發(fā)票,再做固定資產(chǎn),沖減預付賬款
2020-04-02 15:07:17
你好,如果固定資產(chǎn)有購進,只是沒有取得發(fā)票,可以暫估做購進分錄 如果只是預付款項,還沒有固定資產(chǎn)購進,就只需要做預付賬款處理,不需要做固定資產(chǎn)暫估入賬分錄的
2019-12-30 19:47:22
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